
- 昭化区财政局出台《内控制度》加强风险防控能力
- http://www.newssc.org时间:2017-03-27 14:51:01 来源:四川新闻网
四川新闻网广元3月27日讯(冯青)为切实提高区级财政部门的风险防控能力和内部管理水平,有效防控廉政风险及其他风险,昭化区财政局积极加强和完善内控机制建设,出台了《昭化区财政局内部控制基本制度(试行)》。
该《制度》共六章八十条,以设立内控委员会、内控办公室和内控管理岗位三级内控工作机构为组织架构并明确相关管理责任,通过查找、梳理、评估财政业务管理中的各类风险,确定了内控目标、要素、实施原则和制度体系,采用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制和流程控制等方法对工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正。
该《制度》就法律风险内部控制、政策制定风险内部控制、预算编制风险内部控制、预算执行风险内部控制、公共关系风险内部控制、机关运转风险内部控制、信息系统管理风险内部控制、岗位利益冲突风险内部控制和其他内部控制措施等九项内容进行了明确,对每项风险防控机制的建立进行了职责分工,并对内部控制制度的日常检查和报告机制做出了详细安排和部署。
该《制度》的出台,体现了该区财政部门以制度建设将防控廉政风险工作和内部管理水平推向新高点。
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